ประชุมปิดตรวจหน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยเป็นการปิดตรวจการตรวจสอบชุดเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งผลจากการตรวจสอบ มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยและใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายว่ารัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ และเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้ขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อหน่วยตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งในรายงานผลการตรวจสอบ และทางคณะผู้ตรวจสอบภายในได้มีการขอบคุณหน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า