Monday, January 25, 2021
Internal Audit Division

Internal Audit Division

Suratthani Rajabhat University

  • History
  • Philosophy/Vision/Mission
  • Burden
  • Organizational Structure
  • Charter
  • Moral Frame 
  • Audit Policy
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

26/11/2020 chanisara Comments Off on ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

27/10/2020 chanisara Comments Off on กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน : การให้คำปรึกษา
ข่าวกิจกรรม 

โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน : การให้คำปรึกษา

26/11/2020 chanisara Comments Off on โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน : การให้คำปรึกษา
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร
ข่าวกิจกรรม 

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

11/11/2020 chanisara Comments Off on ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

26/11/2020 chanisara Comments Off on ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

27/10/2020 chanisara Comments Off on กรมบัญชีกลางยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

แผนการตรวจสอบ

จัดทำภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนการตรวจสอบฉบับนี้จะสมบูรณ์และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากอธิการบดี โดยการเสนอของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง)

01/12/2020 chanisara Comments Off on แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง)

กฎบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองตรวจสอบภายใน กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจภารกิจ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2564
กฏบัตร 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2564

12/10/2020 chanisara Comments Off on กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2564

กรอบคุณธรรม

การยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรมที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

กรอบคุณธรรม 

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12/10/2020 chanisara Comments Off on กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สายตรงหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

INTERNAL AUDIT
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิทยา บุญรุ่ง

แบบฟอร์มการควบคุมภายใน

Icon
Download

แบบ วค.2 96.86 KB 826 downloads

...
Icon
Download

แบบ วค.1 290.99 KB 462 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.6 121.64 KB 490 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.5 126.78 KB 485 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.4 117.15 KB 486 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.3 107.82 KB 336 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.2 137.13 KB 331 downloads

...
Icon
Download

แบบ ปค.1 124.71 KB 441 downloads

...

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 12
  • 67
  • 50,130

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

บริการบุคลากร

  • อีเมล์สำหรับบุคลากร
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน SRU WiFi
  • สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  • สารสนเทศฯ ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
  • แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
  • แบบฟอร์มสมัครงาน
  • คำสั่งเสรรักษาการณ์
  • ระเบียบมหาวิทยาลัย
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

Related departments

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงบประมาณ
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราามการทุจริตแห่งชาติ
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

contact us

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

272 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ 077-913323

E-mail: audit@sru.ac.th

Scan me AUDIT.SRU.AC.TH

Copyright © 2021 Internal Audit Division. All rights reserved.
พัฒนาโดย: ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.